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匯鴻集團召開內(nèi)部審計工作交流研討會

時間:2025-01-20 18:03:21    作者:    點擊:次  


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1月15日,匯鴻集團召開2024年度內(nèi)部審計工作交流研討會。集團黨委書記、董事長楊承明出席會議并講話,各公司審計分管(協(xié)管)領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人及集團審計部全體成員參加了會議。

在集中學(xué)習(xí)全國和全省審計工作會議的主要精神后,與會各公司匯報了2024年度內(nèi)審工作成果和2025年內(nèi)審工作計劃,交流了經(jīng)驗心得,并對后續(xù)工作的開展提出了意見建議。

 

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楊承明充分肯定了集團內(nèi)審工作成績,在謀劃匯鴻集團2025年審計工作時,楊承明指出,一是充分認(rèn)識新時代國有上市公司審計工作的重要意義。審計工作的謀劃和開展,要緊密圍繞蘇豪控股集團、匯鴻集團高質(zhì)量發(fā)展的主線,堅決貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作如臂使指、如影隨形、如雷貫耳的具體要求,突出審計工作的政治性、專業(yè)性、獨立性和原則性,堅定扛起審計經(jīng)濟監(jiān)督“特種部隊”的使命擔(dān)當(dāng)。二是加強審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。明確一把手責(zé)任制,壓實管理責(zé)任,精心組織開展審計工作。三是進一步提高審計工作的質(zhì)量和效率。科學(xué)制定審計計劃,聚焦重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié);創(chuàng)新審計技術(shù)方法,嘗試運用數(shù)據(jù)分析手段;加強審計質(zhì)量控制,確保審計工作合法合規(guī)。四是深刻把握匯鴻集團發(fā)展的重點任務(wù)。聚焦上市公司三大功能定位,憑借“離得近、看得清、反應(yīng)快”的優(yōu)勢,切實發(fā)揮新時代新征程中審計監(jiān)督“探照燈”作用。五是進一步注重審計結(jié)果的應(yīng)用。以馳而不息的韌勁抓整改,切實做到舉一反三、常抓不懈,努力把整改成果高質(zhì)量轉(zhuǎn)化為推動各項工作的新成效。六是持續(xù)加強審計工作的隊伍建設(shè)。加強集團審計條線的溝通協(xié)調(diào),不斷提升審計人員的技能和專職化配備,促進審計信息共享、典型案例分析、多元業(yè)態(tài)互助。七是強化與外部審計機構(gòu)的溝通交流。明確內(nèi)審職責(zé)定位,切實發(fā)揮外部審計機構(gòu)作用,體現(xiàn)內(nèi)審管理的核心價值。

 


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